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来信信息
信件编号:
信件类型:
来信标题: 私企审不审
来信时间: 2018-05-11
来信内容:
私企审不审
回复内容
答复情况:
答复单位:市审计局    答复时间:2018-05-11

答复意见:

你好,感谢来信, (四)直接进行下列审计事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议: 1、市本级预算执行情况和其他财政收支情况,市直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支情况。 2、县、区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支情况,各级财政转移支付资金。 3、使用市本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。 4、我市地方商业银行及非银行金融机构资产、负债和损益情况。 5、市政府部门管理和社会团体受市政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。 6、市本级政府投资和以市本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。 7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。 8、国有企业、国有控股企业的资产、负债、损益情况。 9、根据需要,对县区审计机关管辖范围内的重大审计项目组织实施审计。 10、法律法规规定应由市审计局审计的其他事项。
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